Funktionsweise der Rechnungsperioden
Rechnungsperioden in CashCtrl sind wie Klammern, die einen { bestimmten Abschnitt } der Buchhaltung umschliessen.
Die Buchhaltung ist in CashCtrl wie ein fortlaufender, chronologisch sortierter Strang.
Bitte einen Suchbegriff eingeben.
Fehler ~ Es konnten keine Ergebnisse geladen werden.
Rechnungsperioden in CashCtrl sind klar und nachvollziehbar. Sie können selbstständig und individuell erstellt werden und auch für überlange oder kurze Jahre geführt werden.
Inhalt
Rechnungsperioden in CashCtrl sind wie Klammern, die einen { bestimmten Abschnitt } der Buchhaltung umschliessen.
Die Buchhaltung ist in CashCtrl wie ein fortlaufender, chronologisch sortierter Strang.
Buchungen können nur erstellt werden, wenn sie in den Zeitraum einer bestehenden Rechnungsperiode fallen. Die Zeiträume einer Rechnungsperiode können dabei ganz unterschiedlich sein.
Überlange Geschäftsjahre sind genauso möglich wie kürzere. Die einzige Bedingung für Rechnungsperioden ist, dass alle Perioden aneinander hängen und keine Lücke entsteht.
Der Rechnungsperioden Dialog wird mit Klick auf den Kalender Verwalten geöffnet oder über Einstellungen Rechnungsperioden.
Eine Rechnungsperiode wird über Klick auf Hinzufügen erstellt. Hier gibt es die Auswahl zwischen:
Die Dauer einer bestehenden Rechnungsperiode kann nicht angepasst werden, lediglich der Name. Soll der Zeitraum der bestehenden Rechnungsperiode angepasst werden, muss zuerst eine neue Rechnungsperiode erstellt werden und dann die alte gelöscht werden.
Eine Rechnungsperiode kann nur gelöscht werden, wenn sie keine Buchungen enthält oder wenn der Zeitraum der Buchungen durch eine andere Rechnungsperiode abgedeckt ist.
Wird eine Rechnungsperiode abgeschlossen, werden alle darin enthaltenen Dokumente und Buchungen fixiert und können nicht mehr verändert werden. Eine Rechnungsperiode kann aber jederzeit wieder geöffnet bzw. entsperrt werden.
Sollten nach dem Jahresabschluss dennoch Anpassungen nötig sein, kann eine geschlossene Rechnungsperiode jederzeit wiedereröffnet werden.
Dazu wird die abgeschlossene Rechnungsperiode oben rechts ausgewählt und über Wiedereröffnen nach kurzer Nachfrage wiedereröffnet.
Falls auch Monate abgeschlossen wurden, muss der Monat, in welchem die Buchung korrigiert werden soll, ebenfalls wieder entsperrt werden.
Nachdem alle Anpassungen vorgenommen wurden kann die Rechnungsperiode wie gewohnt oben rechts über Abschliessen vor Veränderungen geschützt werden.
Wichtig
Die Buchungen für den Jahresabschluss wie Gewinn-/ Verlustverwendung usw. bleiben durch eine Wiedereröffnung bestehen, sie werden nicht gelöscht. Die Jahresabschlussbuchungen sollten also nicht nochmals ausgeführt werden, wenn eine wiedereröffnete Rechnungsperiode erneut abgeschlossen wird. Es sei denn die Anpassungen verändern die Buchhaltung bezüglich Erfolg / Anlagegüter / Fremdwährungen, dann müssen die vorhandenen Abschlussbuchungen gelöscht werden und im Jahresabschluss Dialog erneut verbucht werden.